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审计部组织召开自查整改工作会议
【编辑: 浏览次数:1929 添加时间:2018-04-02 11:23:36 】
     根据集团总企业自查整改工作要求,审计部组织召开了自查整改工作会议。会议由集团企业总经理雍晓强主持会议,副总经理王亮、总会计师周立群及基层单位、部门相关负责人参加了会议。
会上,雍晓强针对集团企业2015-2017年三年的各类管理程序工作及“三重一大”事项的合规性、合法性开展系统的自查整改工作,强调了自查整改工作时限及工作的重要性。自查整改联络办公室根据工作需要也提出了以下五点要求:
    一是各部门负责人要高度重视此项工作,各负其责,对口检查。二是根据工作指南内容认真详细检查,列出“回头看”自查问题清单,能及时补充完善的及时补充,无法补充的资料,作出证明或情况说明。三是各职能部门不仅要抓好本部门自查整改,还要从基层工程企业所主管的业务进行自查,梳理问题,及时整改并提出整改方案。四是所上报自查整改问题清单及整改方案必须由部门负责人签字、盖章,对于在自查期间未上报的问题,集团总企业自查小组一旦发现问题,由涉及部门负责人负责解答。五是自3月份开始,各职能部门每15天上报一次自查工作进展情况,由集团企业联络办公室汇总整理后以简报形式上报集团总企业。
    最后,与会各业务职能部门负责人提出了各自主管业务领域存在的问题,雍晓强总经理对自查整改工作做出总结,提出了引导建议和工作要求以及集团企业需要重点自查的问题,并要求业务职能部门负责人进行对口业务自查,及时发现问题,如实汇报并按规定期限完成工作,迎接集团总企业的检查。(庞东)

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